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关于印发《企业内部控制审计问题解答》的通知

(会协〔2015〕7号)

【时 效 性】 有效 【颁布日期】 2015年02月05日
【颁布单位】 中国注册会计师协会 【实施日期】
【法规层次】 历史数据库 【文  号】 会协〔2015〕7号
【首选类别】 会计及注册会计师管理 【关 键 字】 企业内部控制审计问题解答
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会协[2015]7

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

为了进一步指导注册会计师解 决在企业内部控制审计中遇到的实务问题,防范审计风险,我会制定了《企业内部控制审计问题解答》,现予印发。

使用中有何问题,请及时反馈 我会。

附件:企业内部控制审计问题 解答

中国注册会计师协会

2015年2月5日

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