关于印发《企业内部控制审计问题解答》的通知
(会协〔2015〕7号)
【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 2015年02月05日 |
【颁布单位】 | 中国注册会计师协会 | 【实施日期】 | |
【法规层次】 | 历史数据库 | 【文 号】 | 会协〔2015〕7号 |
【首选类别】 | 会计及注册会计师管理 | 【关 键 字】 | 企业内部控制审计问题解答 |
会协[2015]7号
各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
为了进一步指导注册会计师解 决在企业内部控制审计中遇到的实务问题,防范审计风险,我会制定了《企业内部控制审计问题解答》,现予印发。
使用中有何问题,请及时反馈 我会。
附件:企业内部控制审计问题 解答
中国注册会计师协会
2015年2月5日